内部审计员 深圳通业科技
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
1、完善各部门业务管理流程,监督、审查集团内各公司业务的合规、合法性,公司文件的法务风险审核;
2、审阅公司各项内控流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点;
3、负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场内控审计,编写审计报告等;?
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、负责或参与对公司经营活动、项目、经济合同的审计监督活动;
7、参与公司内部审计标准的编写和修订;
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
9、协助会计师事务所对公司的独立审计活动。
职位要求
1、本科以上学历,硕士学历优先,审计、财务管理、会计、税务专业等财经相关专业;
2、2年以上审计工作经验,熟悉内部控制原则、审计方法、审计程序,有税务师事务所及会计师事务所工作经验优先考虑;
3、精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;
4、良好的沟通及书面表达能力;
5、较强抗压能力;工作认真、细致;
6、熟练操作办公软件;有ERP、金蝶、SAP软件操作经验优先考虑。